为深入贯彻落实公司重大决策部署,防范经营活动中的风险,进一步提高子公司管理水平和质量,规范公司合规化管理,四月下旬起,市古镇投资公司常务副总吴高健组织开展了为期两个月的子公司专项内部审计工作,公司党群工作部、综合管理部、开发部、财务部等部门抽调专业人员参与审计工作。
审计工作启动会上,吴高健提出,一要高度重视、精心组织,稳步推进专项审计工作;二要相互配合、共同协作,全面开展专项监督检查工作;三要落实整改、强化成果,建立健全长效监督制度机制。
此次专项内部审计覆盖2021年1月至2023年12月,通过实地查看、查阅资料、个别谈话等方式,深入了解了所属2家子公司近3年合规运行情况,对党建工作、“三重一大”决策规范执行、内部制度建设与执行、三公经费使用情况及招投标工作等情况进行了全面检查。审计期间,审计组坚持问题导向、紧盯关键环节、围绕重点业务流程,深入查找分析经营管理中存在的主要问题,提出合理化建议,推动子公司更规范的管理,形成更高更强的工作合力。
下一步,市古镇投资公司将持续做好内部审计“后半篇文章”,高质量、高效率完成内部审计整改工作,发挥好内部审计“治已病、防未病”的预警作用,切实把内部审计成效体现在推动公司高质量发展上。